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一、西安市人民政府外事僑務辦公室概況
(一)西安市人民政府外事僑務辦公室的主要職責:
1、貫徹執(zhí)行外事、僑務和港澳工作法律法規(guī)和方針政策,起草有關(guān)地方性法規(guī);擬訂全市外事、僑務、港澳工作規(guī)劃,并組織實施。
2、負責安排市級領導的外事、僑務、港澳活動;組織接待來我市訪問的重要外賓、華僑華人和港澳人員以及進行公務活動的各國駐華外交人員。
3、負責歸口管理本市因公出國和赴港澳工作;按照權(quán)限審批或?qū)徍艘蚬鰢⒏郯膱F組和人員并辦理相關(guān)手續(xù);負責辦理市級領導出訪報批事宜;負責邀請外國人士、港澳同胞來訪的報批事宜。
4、負責對外國駐本市的新聞機構(gòu)和常駐記者以及來本市采訪的外國記者的管理服務工作;指導有關(guān)部門安排外國記者采訪活動。
5、負責與外國駐西安領事機構(gòu)的交往和交涉事宜,辦理相關(guān)領事業(yè)務;負責反恐工作中的涉外事項;管理在本市活動的境外非政府組織;協(xié)同有關(guān)部門處理重大涉外、涉僑和港澳事務。
6、審核在本市召開的國際會議;協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理口岸涉外事宜;了解和監(jiān)督本市因公出國、赴港澳人員在國(境)外活動情況,并提出相應的建議和措施。
7、負責對外交往和友好城市締結(jié)工作;配合有關(guān)部門做好資金、技術(shù)、人才的引進工作;協(xié)調(diào)服務外資、僑資和港澳投資企業(yè);會同有關(guān)部門辦理僑資和僑字號企業(yè)的認證。
8、依法保護華人、華僑、僑眷和港澳同胞的合法權(quán)益;開展歸僑、僑眷聯(lián)誼服務和慈善捐贈救扶事業(yè)。
9、配合有關(guān)部門通過僑務渠道開展對臺工作,做好歸僑、僑眷代表人物的人事安排;負責華僑來本市定居和歸僑身份審核工作。
10、配合有關(guān)部門檢查外事紀律及保密制度的執(zhí)行情況;負責外事、僑務、港澳事務方面的對外宣傳工作。
11、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)西安市人民政府外事僑務辦公室的決算單位構(gòu)成:
西安市人民政府外事僑務辦公室設行政單位1個;事業(yè)單位1個,其中:財政補助事業(yè)單位1個。
納入西安市人民政府外事僑務辦公室2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
外事僑務辦公室 |
行政單位 |
2 |
|
參照公務員管理事業(yè)單位 |
3 |
國際交流服務中心 |
財政補助事業(yè)單位 |
4 |
|
經(jīng)費自理事業(yè)單位 |
…… |
|
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二、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計1517.04萬元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入1487.88萬元,為市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
(2)其他收入29.16萬元,為陜西省外辦轉(zhuǎn)入尋根之旅夏令營營費、社區(qū)僑務工作先進款及春節(jié)華僑慰問款等僑務工作撥款。
(3)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2、支出總計1510.04萬元。包括:
(1)基本支出812.97萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。(其中:人員經(jīng)費719.54萬元,公用經(jīng)費93.43萬元。)
(2)項目支出697.07萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出。
包括一般行政管理事務606.01萬元,其中外事活動經(jīng)費項目194.00萬元;外事出訪經(jīng)費199.00萬元;外事工作經(jīng)費20.00萬元;絲綢之路經(jīng)濟帶經(jīng)費項目30.00萬元;涉外管理工作經(jīng)費項目10.00萬元;電子護照系統(tǒng)維護費項目25.01萬元;英文網(wǎng)站建設維護費項目10.00萬元;第四屆絲綢之路經(jīng)濟帶城市圓桌暨友好合作周活動工作經(jīng)費項目118.00萬元。
華僑事務58.56萬元,其中僑務工作經(jīng)費(含國外)項目28.00萬元;貧困歸僑扶貧經(jīng)費項目3.60萬元;華文教育工作經(jīng)費項目4.80萬元;省外辦撥入尋根之旅夏令營營費20.16萬元;社區(qū)僑務工作先進款2.00萬元。
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管32.50萬元,為邊界接入項目32.50萬元。
年末其他收入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.00萬元,為春節(jié)華僑慰問款。
3、決算收支增減變化情況。
2016年度收入總計1517.04萬元,2015年收入總計1493.32萬元,增加23.72萬元,主要增加原因為陜西省外辦轉(zhuǎn)入尋根之旅夏令營營費等僑務工作撥款,作為其他收入?yún)R總決算收入。
2016你年度支出總計1510.04萬元,2015年度支出總計1493.32萬元,增加16.72萬元,主要增加原因為陜西省外辦轉(zhuǎn)入尋根之旅夏令營營費等僑務工作撥款,作為其他支出匯總決算支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款支出總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出1487.88萬元,其中:基本支出812.97萬元,項目支出674.91萬元。
2、一般公共預算財政撥款基本支出具體情況
一般公共預算財政撥款基本支出812.97萬元。其中:工資福利支出566.71萬元;商品和服務支出93.43萬元,對個人和家庭的補助152.83萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明:2016年支出93.43萬元,其中辦公費5.44萬元,印刷費1.98萬元,咨詢費0.22萬元,手續(xù)費0.11萬元,郵電費3.07萬元,物業(yè)管理費1.66萬元,差旅費0.65萬元,培訓費3.26萬元,公務接待費1.28萬元,勞務費8.53萬元,委托業(yè)務費1.45萬元,工會經(jīng)費8.15萬元,公務用車運行維護費1.86萬元,其他交通費51.14萬元。
(三)政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2016年度無政府性基金預算財政撥款。
(四)政府采購支出情況
2016年政府采購支出73.81萬元,其中貨物采購61.31萬元,服務采購12.50萬元。
(五)一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出情況
2016年一般公共預算撥款安排的“三公經(jīng)費”支出323.79萬元,其中,因公出國(境)費用252.49萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費9.16萬元,公務接待費62.14萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016年度因公出國(境)費用支出252.49萬元,出訪團組27批,45人。經(jīng)費支出較去年同比下降19.67%,主要原因為部分計劃出訪團組未出訪。
2、公務用車運行維護費用支出情況
2016年公務用車運行維護支出9.16萬元,較去年同比下降59.89%。主要原因為車輛改革后,單位公務車輛減少,公車保有量為2輛。
3、公務用車購置費用支出情況
2016年公務用車購置費用支出0萬元。
4、公務接待費支出情況
公務接待費用支出62.14萬元,較去年同比增加3.43%。累計接待外賓團組8批次、113人;會見外賓團組96批次、3538人。
(六)專業(yè)性較強的名詞解釋
1、功能科目類
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務:反映各級政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)的支出。
行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的項目支出。
事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出。
2、經(jīng)濟科目類
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編外聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品服務支出:反映單位購買商品和服務支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出:反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
3、項目類名詞解釋
外事活動經(jīng)費項目:外僑辦外事辦公經(jīng)費;
外事工作經(jīng)費項目:簽證工作服務中心在北京辦理簽證業(yè)務辦公經(jīng)費;
絲綢之路經(jīng)濟帶經(jīng)費項目:絲綢之路經(jīng)濟帶沿線城市的交流與合作經(jīng)費;
電子護照系統(tǒng)維護費項目:電子護照系統(tǒng)的軟件、硬件維護費用;
邊界接入項目:網(wǎng)上辦理簽證業(yè)務軟件開發(fā)。
三、2016年度部門決算表
1、收入支出決算表(公開01表)
2、收入決算表(公開02表)
3、支出決算表(公開03表)
4、財政撥款收入支出決算表(公開04表)
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表(公開05表)
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
9、政府采購決算表(公開09表)
收入支出決算表
01表
編制單位:西安市人民政府外事僑務辦公室(匯總) 2016年 單位:萬元
項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
1、財政撥款收入 |
1487.88 |
1、一般公共服務支出 |
1377.76 |
其中:一般公共預算財政撥款 |
1487.88 |
2、外交支出 |
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
3、國防支出 |
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
|
4、公共安全支出 |
|
2、上級補助收入 |
|
5、教育支出 |
|
3、事業(yè)收入 |
|
6、科學技術(shù)支出 |
|
其中:納入財政專戶管理的收費 |
|
7、文化體育與傳媒支出 |
|
4、經(jīng)營收入 |
|
8、社會保障和就業(yè)支出 |
70.44 |
5、附屬單位上繳收入 |
|
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
6、其他收入 |
29.16 |
10、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
12、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
13、交通運輸支出 |
|
|
|
14、資源勘探信息等支出 |
32.5 |
|
|
15、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
18、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
29.34 |
|
|
20、油物資儲備支出 |
|
|
|
21、其他支出 |
|
本年收入合計 |
1517.04 |
本年支出合計 |
1510.04 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
7.00 |
收入總計 |
1517.04 |
支出總計 |
1517.04 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
收入決算表
02表
編制單位:西安市人民政府外事僑務辦公室(匯總) 2016年 單位:萬元
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位 上繳收入 |
其他收入 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
合計 |
1517.04 |
265.12 |
|
|
|
|
29.16 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
1384.76 |
265.12 |
|
|
|
|
29.16 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 |
1319.20 |
1319.20 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
672.98 |
672.98 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
606.01 |
606.01 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
40.21 |
40.21 |
|
|
|
|
|
|
20125 |
港澳臺僑事務 |
65.56 |
36.40 |
|
|
|
|
29.16 |
|
2012506 |
華僑事務 |
65.56 |
36.40 |
|
|
|
|
29.16 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
|
|
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況
支出決算表
03表
編制單位:西安市人民政府外事僑務辦公室(匯總) 2016年 單位:萬元
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位 補助支出 |
||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
合計 |
1510.04 |
812.97 |
697.07 |
|
|
|
||
201 |
一般公共服務支出 |
1377.76 |
713.19 |
664.57 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 |
1319.20 |
713.19 |
606.01 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
672.98 |
672.98 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
606.01 |
|
606.01 |
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
40.21 |
40.21 |
|
|
|
|
|
20125 |
港澳臺僑事務 |
58.56 |
|
58.56 |
|
|
|
|
2012506 |
華僑事務 |
58.56 |
|
58.56 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
|
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
32.50 |
|
32.50 |
|
|
|
|
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
32.50 |
|
32.50 |
|
|
|
|
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
32.50 |
|
32.50 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算表
04表
編制單位:西安市人民政府外事僑務辦公室(匯總) 2016年 單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
||
合計 |
一般公共預 算財政撥款 |
政府性基金 預算財政撥款 |
|||
1、一般公共預算財政撥款 |
1487.88 |
1、一般公共服務支出 |
1355.60 |
1355.60 |
|
2、政府性基金預算財政撥款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
3、 |
|
3、國防支出 |
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
6、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
7、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
8、社會保障和就業(yè)支出 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
10、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
12、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
13、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
14、資源勘探信息等支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
15、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
17、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
18、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
20、油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
1487.88 |
本年支出合計 |
1487.88 |
1487.88 |
|
|
|
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
1487.88 |
總計 |
1487.88 |
1487.88 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政的總收入和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
05表
編制單位:西安市人民政府外事僑務辦公室(匯總) 2016年 單位:萬元
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||
合計 |
1487.88 |
812.97 |
719.54 |
93.43 |
674.91 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
1355.60 |
713.19 |
619.76 |
93.43 |
642.41 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 |
1319.20 |
713.19 |
619.76 |
93.43 |
606.01 |
|
2010301 |
行政運行 |
672.98 |
672.98 |
579.55 |
93.43 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
606.01 |
|
|
|
606.01 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
40.21 |
40.21 |
40.21 |
|
|
|
20125 |
港澳臺僑事務 |
36.40 |
|
|
|
36.40 |
|
2012506 |
華僑事務 |
36.40 |
|
|
|
36.40 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
70.44 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
70.44 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
70.44 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
32.50 |
|
|
|
32.50 |
|
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
32.50 |
|
|
|
32.50 |
|
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
32.50 |
|
|
|
32.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.34 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.34 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
29.34 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
06表
編制單位:西安市人民政府外事僑務辦公室(匯總) 2016年 單位:萬元
項目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公共經(jīng)費 |
備注 |
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
||||
合計 |
812.97 |
719.54 |
93.43 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
566.71 |
566.71 |
|
|
30101 |
基本工資 |
241.71 |
241.71 |
|
|
30101 |
基本工資 |
241.71 |
241.71 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
190.57 |
190.57 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
190.57 |
190.57 |
|
|
30103 |
獎金 |
74.19 |
74.19 |
|
|
30103 |
獎金 |
74.19 |
74.19 |
|
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
0.17 |
0.17 |
|
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
0.17 |
0.17 |
|
|
30107 |
績效工資 |
8.75 |
8.75 |
|
|
30107 |
績效工資 |
8.75 |
8.75 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
5.27 |
5.27 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
5.27 |
5.27 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
2.11 |
2.11 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
2.11 |
2.11 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
43.94 |
43.94 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
43.94 |
43.94 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
93.43 |
|
93.43 |
|
30201 |
辦公費 |
5.44 |
|
5.44 |
|
30201 |
辦公費 |
5.44 |
|
5.44 |
|
30202 |
印刷費 |
1.99 |
|
1.99 |
|
30202 |
印刷費 |
1.99 |
|
1.99 |
|
30203 |
咨詢費 |
0.22 |
|
0.22 |
|
30203 |
咨詢費 |
0.22 |
|
0.22 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
0.11 |
|
0.11 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
0.11 |
|
0.11 |
|
30207 |
郵電費 |
3.07 |
|
3.07 |
|
30207 |
郵電費 |
3.07 |
|
3.07 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
1.66 |
|
1.66 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
1.66 |
|
1.66 |
|
30211 |
差旅費 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30211 |
差旅費 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30216 |
培訓費 |
3.26 |
|
3.26 |
|
30216 |
培訓費 |
3.26 |
|
3.26 |
|
30217 |
公務接待費 |
1.28 |
|
1.28 |
|
30217 |
公務接待費 |
1.28 |
|
1.28 |
|
30226 |
勞務費 |
8.53 |
|
8.53 |
|
30226 |
勞務費 |
8.53 |
|
8.53 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
1.45 |
|
1.45 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
1.45 |
|
1.45 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
8.15 |
|
8.15 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
8.15 |
|
8.15 |
|
30221 |
公務用車運行維護費 |
1.86 |
|
1.86 |
|
30221 |
公務用車運行維護費 |
1.86 |
|
1.86 |
|
30239 |
其它交通費用 |
51.15 |
|
51.15 |
|
30239 |
其它交通費用 |
51.15 |
|
51.15 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
4.61 |
|
4.61 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
4.61 |
|
4.61 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
152.83 |
152.83 |
|
|
30305 |
生活補助 |
75.93 |
75.93 |
|
|
30305 |
生活補助 |
75.93 |
75.93 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
47.01 |
47.01 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
47.01 |
47.01 |
|
|
30313 |
購房補貼 |
29.34 |
29.34 |
|
|
30313 |
購房補貼 |
29.34 |
29.34 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.55 |
0.55 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.55 |
0.55 |
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
07表
編制單位:西安市人民政府外事僑務辦公室(匯總) 2016年 單位:萬元
一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費 |
|||||
小計 |
因公出國(境)費用 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行維護費 |
||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
323.79 |
252.49 |
62.14 |
9.16 |
0 |
9.16 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
08表
編制單位:西安市人民政府外事僑務辦公室(匯總) 2016年 單位:萬元
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
|
|||
支出功能分類科目 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款收入支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
政府采購決算表
09表
編制單位:西安市人民政府外事僑務辦公室(匯總) 2016年 單位:萬元
項目 |
行次 |
采購金額(決算數(shù)) |
||
總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合 計 |
1 |
73.81 |
73.81 |
0 |
貨物 |
2 |
61.31 |
61.31 |
|
工程 |
3 |
|
|
|
服務 |
4 |
12.50 |
12.50 |
|
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